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用友g6年末结账流程以下是用友G6年末结账的一般流程:1.清理账务:检查和核对全部凭证,确保凭证完整性和准确性,并将遗漏或错误的凭证进行调整。2.核对固定资产:检查和核实固定资产的台账,确保资产数量和账面价值的准确性。3.核对负债:检查和核实负债的台账,确保负债信息的准确性。4.做年末调整:根据需要,调整收入和支出账户,确保年末财务报表的准确性。5.生成财务报表:根据公司的财务报表要求,生成年度资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。6.分析财务数据:通过对财务报表进行分析,评估公司的财务状况和经营绩效,提供决策支持。7.准备审计文件:为审计师准备必要的文件和资料,以便进行外部审计。8.完成审计:接受外部审计师的审计工作,并处理审计过程中的问题和事项。9.完成年末结账:根据审计结果和财务专业要求,进行必要的调整,并确认公司的年度财务状况。10.编制年度报告:根据年末结账结果,编制年度财务报告,包括财务状况分析、经营业绩评价和重要事项说明等。以上是一般情况下的用友G6年末结账流程,具体操作可能会根据公司的实际情况和财务要求有所不同。建议在执行年末结账操作时,参考用友G6系统的相关用户手册或咨询用友系统专业人士。
用友账套演示期限已到期怎么解决财务在购买用友财务软件时,开发商一般都会先给一套演示版的软件先试用,但演示版是有期限的,如果演示版软件期限到了,购买方就要做出决定,是买该软件还是不买,这要根据在用演示版软件期间,该软件是否存在漏洞和其他问题,如果觉得用友财务软件还不错的话,演示版到期就可以买正式版的用友软件了。
用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)
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