大家好,关于用友t3如何空月结很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于用友t3如何空结账的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
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用友分期收款商品付款日怎么设置用友软件如何结转下年用友T3财务如何年结用友T+如何反月结用友分期收款商品付款日怎么设置首先设置结算方式,操作步骤:“基础设置”—“常用信息设置”—“往来单位”—“结算方式”—“默认收款方式设置、默认付款方式设置”—“月结”,收付款日期分为三步进行计算。
用友软件如何结转下年用友财务软件结转下年,只需点击一下建立新账套就行了。
如果是一直使用这个软件的情况下,结转下年,和简单。点建立新账套就可以了。但是如果是初始使用这个软件,那就比较麻烦,需要进行该软件初始化设置,要按照上一年的纸质版账薄余额,逐个科目输入,包括总账和明细账账余额。
用友T3财务如何年结1、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。
系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。
先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。
用友T+如何反月结如果已经月结而又要修改月份的凭证,就需要做反记账、反审核,才能修改凭证。下面就来说说用友T+如何反月结。
1、登陆用友T+。
2、进入系统管理后点击期末处理---财务结账,可以看到该月是否已月结。
3、如果已月结,要先取消该月份的结账。
4、要反审核的凭证点击“弃审”即可。
5、如不小心误删凭证,需要找回凭证,在选择月份后会弹出对话框,点击全选确定即可。
6、在总账---凭证---填制凭证窗口中,找到要修改的凭证直接修改就可。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的用友t3如何空月结和用友t3如何空结账问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!