其实用友t3无法结账的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解用友t3无法结转,因此呢,今天小编就来为大家分享用友t3无法结账的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
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用友t3不能结账是怎么回事用友T3月末结账,未通过工作检查,不可以结账用友t3结账出现总账与明细账不符用友存货系统未结账怎么解决用友t3不能结账是怎么回事用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
我们点击上一步,回到月工作报告的界面
点击右侧的滑动框,找到*下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月
结。下面我们要取消启用,打开系统管理
点击系统菜单,然后点击注册
用户名输入账套主管,选择账套年度,然后点击确定
进入系统管理后,点击账套菜单下的启用
打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用。
点击需要取消模块前面的对勾,出现提示信息,是否取消启用。
点击确定,取消当前模块
再次打开总账,结账界面已经可以正常结账了
用友T3月末结账,未通过工作检查,不可以结账1、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
2、我们点击上一步,回到月工作报告的界面
3、点击右侧的滑动框,找到最下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。
4、下面我们要取消启用,打开系统管理
5、点击系统菜单,然后点击注册
6、用户名输入
账套主管,选择账套年度,然后点击确定7、进入系统管理后,点击账套菜单下的启用
8、打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用。
9、点击需要取消模块前面的对勾,出现提示信息,是否取消启用。
9、点击确定,取消当前模块
10、再次打开总账,结账界面已经可以正常结账了,谢谢。
用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账
款的辅助核算)用友存货系统未结账怎么解决如果用友存货系统未结账,可以根据以下步骤进行操作:
1.登录用友存货管理系统,在主界面上选择“凭证”=>“主管审核”=>“未结账凭证”。
2.找到未结账的凭证,进行结账处理。选择需要结账的凭证,点击右键弹出菜单中的“结账”按钮。
3.弹出结账确认框,确认结账信息和时间范围,然后输入结账备注信息,点击“确定”按钮,完成结账。
4.结账完成后,再次返回到“未结账凭证”窗口查看,确认凭证已经成功结账。
需要注意的是,对于存货系统,每个期间一定要有一次结账,否则会影响后续的操作。同时,在结账之前,需要先完成所有的业务操作,包括采购、销售、盘点等,以确保账目准确无误。如果对于一些凭证有疑问,可以进行反审核后再进行检查,确认后再进行结账操作。
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