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用友应收冲应收怎么用用友t3年底结账流程用友应收冲应收怎么用用友应收冲应收是用友ERP中的一项财务处理功能,具体用法是对已经生成的应收账款与应收冲账记录进行关联,以实现准确核对实收实付款项,同时调整应收账款余额。在使用该功能时需要注意,应先对冲红字发票,再进行应收冲应收操作,以确保财务数据的准确性。此外,用友应收冲应收还可以辅助核算公司的应收账款、坏账率等财务指标。
用友t3年底结账流程用友T3年底结账流程一般包括以下几个步骤:首先,进行资产清理,包括库存、应收、应付等;
其次,核对往来账务,包括客户、供应商的收付款、发票等;
然后,进行费用核算和结转,包括调整预提费用、坏账准备等;
最后,进行损益结转和纳税申报,生成报表并进行报税。需要注意的是,年底结账流程可能会因企业情况而异,建议在操作前先了解相关业务和财务规定。
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